对审计概念的正确理解、审计方法的正确运用和审计监督职能的进一步发挥,应正确认识

lk2025-05-23  4

题目:对审计概念的正确理解、审计方法的正确运用和审计监督职能的进一步发挥,应正确认识

A. 审计属性

B. 审计目标

C. 审计作用

D. 审计对象

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长春新碱的主要不良反应为若遇到员工想要开具一份虚假的月收入证明,企业方该怎么做?(2.0)某注册会计师于2017年2月20日完成了对某公司2016年度的审计,2017年2月27日撤离了审计现场,2017年3月4日签发审计报告,签发报告的日期为如果函证结果表明没有审计差异,那么注册会计师可以合理地推论,全部应收账款总体是正确的。商品价目表只能证明完整性认定。下列制度中,不属于固定资产内部控制制度的是( )。注册会计师未能遵循审计准则的要求执行审计业务属于审计报告均应由注册会计师签名、盖章。原发性肝癌肝外血行转移最常见的部位是为简化框架结构的内力计算,可以将梁上的三角形和梯形的荷载转化为均布荷载,其具体转换原则为以支座弯矩相等的条件,换算成均布荷载。G2为围墙自重重力荷载,会通过连系梁中心线传递给牛腿。冠心病心绞痛与心肌梗死的疼痛,其主要鉴别点是女,40岁。因上腹部隐痛1年,进食后呕吐20天,呕吐物含有宿食。查体:贫血貌,消瘦,上腹部可见胃型,可闻及振水音。最有价值的辅助检查是上述病原体中,血浆凝固酶检查呈阳性的是关于β受体阻断药正确的叙述是对被审计单位一定期间的财务收支及有关经济活动的各个方面及资料都进行审计,这种审计种类称为标准成本是指作为与实际成本相比较的单位产品的预定目标成本。杜邦财务分析体系中最综合、最具有代表性的财务比率是什么。近代中国的最主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾。汇报工作,反映情况,提出建议,供领导机关制定决策或指导工作参考,不要求批复 ,可用( )。
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